Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 08.05.2014 N 744 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25.12.2013 N 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2014 г. № 744

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ОТ 25.12.2013 № 3659 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ВОРКУТА" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 20.05.2013 № 2008 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута" (в редакции постановления муниципального образования городского округа "Воркута" от 18.11.2013 № 3435), постановлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 № 2725 "О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута" (в редакции постановления муниципального образования городского округа "Воркута" от 15.11.2013 № 3430), администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года № 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года № 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" (далее по тексту - муниципальная программа "Развитие культуры") Раздел "Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы" Паспорта муниципальной программы "Развитие культуры" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств муниципального образования городского округа "Воркута" (включая средства республиканского бюджета Республики Коми) всего 606 578,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 224 637,6 тыс. руб.
2015 год - 191 180,2 тыс. руб.
2016 год - 190 760,3 тыс. руб.

1.3. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел VIII "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 1" Паспорта подпрограммы 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы 1
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего 217 585,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 69 747,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 68 346,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 400,8 тыс. рублей;
на 2015 г. - 71 426,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 70 416,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 010,3 тыс. рублей;
на 2016 г. - 76 411,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 69 651,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 6 760,3 тыс. рублей

1.5. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" Подпрограммы 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 2" Паспорта подпрограммы 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Подпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет всего 388 992,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 154 890,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 154 771,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 119,3 тыс. рублей;
на 2015 г. - 119 753,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
на 2016 г. - 114 348,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

1.7. В муниципальной программе "Развитие культуры" Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" Подпрограммы 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры" в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры" в строке 13:
1.8.1. графу 5 изложить в следующей редакции: "Соблюдение прав работающих в районах Крайнего Севера. Соблюдение прав специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа муниципального образования городского округа "Воркута" на получение мер социальной поддержки";
1.8.2. графу 6 изложить в следующей редакции: "Нарушение Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". Неисполнение решения Совета городского округа "Воркута" от 29.04.2011 № 32 "О мерах социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа муниципального образования городского округа "Воркута".".
1.9. В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры" таблицу 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа "Воркута" по муниципальной программе "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры" таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие культуры" таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию целей программы (тыс. руб.)" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" А.А.Замедянского.

Руководитель администрации
городского округа
"Воркута"
Е.ШУМЕЙКО





Приложение № 1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 8 мая 2014 г. № 744

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута", субсидий республиканского бюджета Республики Коми, межбюджетных трансфертов федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере - всего 606 578,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 224 637,6 тыс. руб.
2015 год - 191 180,2 тыс. руб.
2016 год - 190 760,3 тыс. руб.
Прогнозные объемы финансирования Подпрограмм Программы по годам и по источникам предусматриваются в следующих размерах:
Подпрограмма 1 - всего 217 585,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 69 747,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 68 346,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 400,8 тыс. рублей;
на 2015 г. - 71 426,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 70 416,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 010,3 тыс. рублей;
на 2016 г. - 76 411,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 69 651,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 6 760,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 - всего 388 992,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 154 890,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 154 771,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 119,3 тыс. рублей;
на 2015 г. - 119 753,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
на 2016 г. - 114 348,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), подпрограмм, основных мероприятий приводится в приложении 1 к Программе (таблица 4). Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводятся в приложении 1 к Программе (таблица 5).
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) на период 2014 - 2016 годов предусматривается:
Управлению культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" - 606 578,1 тыс. рублей.





Приложение № 2
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 8 мая 2014 г. № 744

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего 217 585,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 69 747,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 68 346,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 400,8 тыс. рублей;
на 2015 г. - 71 426,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 70 416,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 010,3 тыс. рублей;
на 2016 г. - 76 411,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 69 651,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 6 760,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), основных мероприятий приводится в приложении 1 к Программе (таблица 4). Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию Подпрограммы приводятся в приложении 1 к Программе (таблица 5).





Приложение № 3
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 8 мая 2014 г. № 744

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет всего 388 992,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 154 890,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 154 771,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 119,3 тыс. рублей;
на 2015 г. - 119 753,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
на 2016 г. - 114 348,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), основных мероприятий приводится в приложении 1 к Программе (таблица 5).





Приложение № 4
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 8 мая 2014 г. № 744

Таблица 3

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального образования городского округа "Воркута"
по муниципальной программе "Развитие культуры"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранения и актуализации культурного наследия"
Задача 1.2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
1) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек

X
X
X
X
X
X
X
36 296,7
30 588,1
30500,0




Показатель объема услуги:















а) количество посещений
человек
200 000
190 000
190 000




X
X
X
X
X
X
X
б) количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям
единиц
600 000
590 000
590 000




X
X
X
X
X
X
X
в) количество информационно-просветительских мероприятий
единиц
500
500
500




X
X
X
X
X
X
X
г) количество пользователей, принявших участие в информационно-просветительских мероприятиях
человек
15 000
13 000
13 000




X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 1.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
2) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации музейно-выставочной деятельности

X
X
X
X
X
X
X
15 603,3
15427,0
15000,0




Показатель объема услуги:















а) Количество постоянных экспозиций и временных выставок
единиц
25
25
25




X
X
X
X
X
X
X
б) Количество пользователей услуги
человек
12000
12000
12000




X
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения"
Задача 2.1. Совершенствование условий для выявления, воспроизводства и реализации творческого потенциала населения
Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (работ) культурно-досуговыми учреждениями
1) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий

X
X
X
X
X
X
X
9 609,5
8790,6
8851,7




Показатель объема услуги:















а) количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
18
18
18




X
X
X
X
X
X
X
б) количество участников клубных формирований, любительских объединений
человек
250
250
250




X
X
X
X
X
X
X
в) количество получателей услуги
человек
65000
65000
65000




X
X
X
X
X
X
X
г) количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий
единиц
110
110
110




X
X
X
X
X
X
X
2) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по развитию творческих способностей детей и молодежи в области хореографического искусства

X
X
X
X
X
X
X
4 095,4
4722,3
4692,6




Показатель объема услуги:















а) количество участников народных ансамблей танца
человек
110
110
110




X
X
X
X
X
X
X
б) количество концертных выступлений
единиц
77
77
77




X
X
X
X
X
X
X
3) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации работы парковых аттракционов

X
X
X
X
X
X
X
4 700,6
3500,0
3428,3




Показатель объема услуги:















а) количество парковых аттракционов
единиц
18
18
18




X
X
X
X
X
X
X
б) количество получателей услуг
человек
36138
36138
36138




X
X
X
X
X
X
X
4) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий

X
X
X
X
X
X
X
4 136,0
11258,9
11217,6




Показатель объема услуги:















а) количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
39
39
39




X
X
X
X
X
X
X
б) количество участников клубных формирований, любительских объединений
человек
518
518
518




X
X
X
X
X
X
X
в) количество получателей услуги
человек
30000
30000
30000











г) количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий
единиц
465
465
465




X
X
X
X
X
X
X
5) Наименование услуги (работы) и ее содержание Услуга по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений и проведению культурно-массовых мероприятий

X
X
X
X
X
X
X
31 584,1
10332,0
10758,3




Показатель объема услуги:















а) количество клубных формирований, любительских объединений
единиц
10
10
10




X
X
X
X
X
X
X
б) количество участников клубных формирований, любительских объединений
единиц
155
155
155




X
X
X
X
X
X
X
в) количество получателей услуги
человек
5850
5850
5850




X
X
X
X
X
X
X
г) количество культурно-массовых и различных по тематике культурно-досуговых мероприятий
единиц
390
390
390




X
X
X
X
X
X
X
Основное мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
1) Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры








92 919,7
75399,0
70000,0




Показатель объема услуги:















Количество обучающихся по основным дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
человек
1336
1323
1310











ВСЕГО








198 945,3
160 017,9
154 448,5
0
0
0
0





Приложение № 5
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 8 мая 2014 г. № 744

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
224 637,6
191 180,2
190 760,3
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
224 637,6
191 180,2
190 760,3
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, программы сохранения и актуализации культурного наследия
Всего
69 747,2
71 426,9
76 411,8
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
69 747,2
71 426,9
76 411,8
0
0
0
0
Задача 1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
Всего
16 950,4
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
16 950,4
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего
15 545,6
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
15 545,6
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего
1 404,8
0
0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
1 404,8
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего
0
0
0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
0
0
0
0
0
0
0
Задача 1.2.
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению библиотечных и музейных фондов
Всего
52 796,8
46 989,9
46 474,8
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
52 796,8
46 989,9
46 474,8
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего
36 296,7
30 588,1
30 500,0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
36 296,7
30 588,1
30 500,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего
15 603,3
15 427,0
15 000,0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
15 603,3
15 427,0
15 000,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.3.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета
Всего
646,6
646,6
646,6
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
646,6
646,6
646,6
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.4.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего
250,2
328,2
328,2
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
250,2
328,2
328,2
0
0
0
0
Подпрограмма 2
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Всего
154 890,4
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
154 890,4
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
Задача 2.1.
Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения
Всего
154 890,4
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
154 890,4
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего
54 125,6
38 603,8
38 948,5
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
54 125,6
38 603,8
38 948,5
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего
92 919,7
75 399,0
70 000,0




Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
92 919,7
75 399,0
70 000,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Всего
4 613,0
5400,5
5400,0




Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
4 613,0
5400,5
5400,0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4.
Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Всего
350,0
350
0




Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
350,0
350
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.5.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего
238,6
0
0
0
0
0
0
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
238,6
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.6.
Реализация иных мероприятий
Всего
2 643,5
0
0




Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"
2 643,5
0
0









Приложение № 6
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 8 мая 2014 г. № 744

Таблица 5

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета
(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)
на реализацию целей программы (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего, из них:
224 637,6
191 180,2
190 760,3
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
223 117,5
190 169,9
184 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
1 520,1
1 010,30
6 760,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, программы сохранения и актуализации культурного наследия
Всего, из них:
69 747,2
71 426,9
76 411,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
68 346,4
70 416,6
69 651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 400,8
1 010,3
6 760,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
Всего, из них:
16 950,4
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
местный бюджет
15 798,0
23 914,1
23 664,1
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
1152,4
522,9
6272,9
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1.
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего, из них:
15 545,6
24 437,0
29 937,0
0
0
0
0
местный бюджет
15 295,60
23 914,1
23 664,1




республиканский бюджет Республики Коми
250
522,9
6 272,9




Основное мероприятие 1.1.2.
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего, из них:
1 404,8
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
702,4
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
702,4
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.3.
Реализация малых проектов в сфере культуры
Всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.2.
Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
Всего, из них:
52 796,8
46 989,9
46 474,8
0
0
0
0
местный бюджет
52 348,4
46 502,5
45 987,4
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
448,4
487,4
487,4
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего, из них:
36 296,7
30 588,1
30 500,0
0
0
0
0
местный бюджет
36 296,7
30 588,1
30 500,0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего, из них:
15 603,3
15 427,0
15 000,0
0
0
0
0
местный бюджет
15347,0
15427,0
15000,0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2.3.
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" за счет средств, поступающих из бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и республиканского бюджета
Всего, из них:
646,6
646,6
646,6
0
0
0
0
местный бюджет
323,3
323,3
323,3
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
323,3
323,3
323,3




Основное мероприятие 1.2.4.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации
Всего, из них:
250,2
328,2
328,2
0
0
0
0
местный бюджет
125,1
164,1
164,1




республиканский бюджет Республики Коми
125,1
164,1
164,1




Подпрограмма 2
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения
Всего, из них:
154 890,4
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
местный бюджет
154 771,1
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
119,3
0,00
0,00
0
0
0
0
Задача 2.1.
Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения
Всего, из них:
154 890,9
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
местный бюджет
154 771,6
119 753,3
114 348,5
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
119,3
0,00
0,00
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями
Всего, из них:
54 125,6
38 603,8
38 948,5
0
0
0
0
местный бюджет
54 125,6
38 603,8
38 948,5
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
Всего, из них:
92 919,7
75 399,0
70 000,0
0
0
0
0
местный бюджет
92 919,7
75 399,0
70 000,0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.3.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Всего, из них:
4 613,0
5 400,5
5 400,0
0
0
0
0
местный бюджет
4 613,0
5 400,5
5 400,0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.4.
Развитие кадрового потенциала муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Всего, из них:
350,00
350,00
0
0
0
0
0
местный бюджет
350,00
350,00
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.5.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего, из них:
238,6
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
119,3
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
119,3
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.6.
Реализация иных мероприятий
Всего, из них:
2 643,5
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
2 643,5
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет Республики Коми
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------